2017年度陸豐市交通運(yùn)輸局預(yù)算公開
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
本部門預(yù)算不包括所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算,本部門預(yù)算是本級預(yù)算,下屬單位是由其獨(dú)立預(yù)算。
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
陸豐市交通運(yùn)輸局為陸豐市人民政府工作部門,屬行政機(jī)關(guān),財務(wù)隸屬陸豐市財政局,執(zhí)行行政會計制度。根據(jù)陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)<陸豐市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(陸機(jī)編﹝2010﹞46號)規(guī)定,主要業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍:貫徹執(zhí)法有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策,負(fù)責(zé)本地區(qū)公路、水路、地方鐵路發(fā)展規(guī)劃和運(yùn)輸市場監(jiān)管,公路建設(shè)資金籌集、撥付和監(jiān)管等。
內(nèi)設(shè)7個股(室),包括人秘股、政策法規(guī)股、規(guī)劃基建股、財務(wù)審計股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股、執(zhí)法監(jiān)督股(綜合行政執(zhí)法局)。下屬報賬單位6個,包括東海交通管理所、潭西交通管理所、博美交通管理所、南塘交通管理所、甲子交通管理所、碣石交通管理所。下屬獨(dú)立核算單位2個,包括陸豐市地方公路管理站、陸豐市港務(wù)管理局。
(二)人員構(gòu)成情況
現(xiàn)有人員編制249人,其中局機(jī)關(guān)行政編制85名,事業(yè)編制161名:其中經(jīng)費(fèi)自理編制31名,工勤編制3人;在職人員159人,其中財政養(yǎng) 157人;離退休80人,其中財政供養(yǎng)80人。遺囑供養(yǎng) 8個。
第二部分 2017年陸豐市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件:預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
(一)收入預(yù)算說明
本部門2017年部門預(yù)算收入合計1259.1萬元,與上年相比,收入總計增加165.4萬元,增長15.12 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)。其中:財政撥款收入1259.1萬元,占本年收入合計的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。2016年收入預(yù)算1259.1萬元,全部為公共財政預(yù)算撥款。
(二)支出預(yù)算說明
本部門2017年預(yù)算支出合計1259.1萬元,與上年相比,支出總計增加165.4萬元,增長15.12 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費(fèi)等。其中:財政撥款支出1259.1萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1259.1萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:主要用途:1、人員支出1189.1萬元(包括:工資及福利916萬元、離退休費(fèi)164.6萬元、醫(yī)療費(fèi)43.5萬元、住房公積金58萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7萬元);2、公務(wù)費(fèi)55.1萬元(包括:公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助8萬元);3、基本專項經(jīng)費(fèi)0萬元;4、收費(fèi)安排支出15萬元。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0 %,主要是公路建設(shè)資金。
(三)“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出8萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2017年度因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100 %,用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元。2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.1萬元,包括:辦公費(fèi)等47.1元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。比上年減少2.1萬元,下降3.67%,主要原因是:財政供養(yǎng)人數(shù)減少。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、政府采購支出決算情況說明
本部門2017年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
八、政府性基金預(yù)算收支決算表
無數(shù)據(jù)空表公開。
九、預(yù)算績效管理工作開展情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。