2017年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門
預算公開情況補充說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預算無下屬單位,部門預算為本級預算
陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心為陸豐市人力資源和社會保障局屬下副科級事業(yè)單位,公益一類,內(nèi)設(shè)財務(wù)股、勞務(wù)股(與農(nóng)民工服務(wù)股合署)、培訓教務(wù)股、勞動力市場管理股、失業(yè)人員服務(wù)股、綜合股。
主要職能:
具體實施全市勞動就業(yè)服務(wù)管理工作,承辦城鄉(xiāng)勞動力資源開發(fā)利用和流動就業(yè)的具體工作;負責對全市失業(yè)人員再就業(yè)培訓、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓、農(nóng)民工技能提升培訓和創(chuàng)業(yè)培訓等工作;負責實施全市公益性職業(yè)介紹工作,為求職者和用人單位進行求職和招聘登記,提供求職、招聘信息以及人力資源和社會保障政策咨詢和就業(yè)指導,為用人單位和求職者辦理檔案掛靠(職工檔案托管)、用工手續(xù)等人力資源和社會保障事務(wù)代理。
(二)部門人員構(gòu)成
部門共有編制34人,在職人員36人,其中財政供養(yǎng)36人;離退休14人,其中財政供養(yǎng)14人,遺囑供養(yǎng)4人。
第二部分 2017年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預算表
具體公開表格見附件:預算公開表
第三部分 2017年陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計298萬元,與上年相比,收入總計增加12.9萬元,增長4.5%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款收入298萬元,占本年收入合計的100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計298萬元,與上年相比,支出總計增加12.9萬元,增長4.5%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出298萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出298萬元,占本年財政撥款支出100%,基本支出用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。項目支出0萬元,占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出0萬元,支出數(shù)比上年減少0萬元,下降0%。其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預算支出比2015年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費預算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費預算0萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元,下降0%。公車改革,沒有公務(wù)用車。
(三)公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的31%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元,下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出35.3萬元,比上年增加0萬元,與去年持平,包括:辦公費6元,印刷費3萬元,水費1.5萬,電費3萬元,郵電費3.6萬元,會議費1萬元,維修(護)費4.4萬元,差旅費2.5萬元,手續(xù)費1.5萬元,咨詢費2萬元,勞務(wù)費3萬元福利費1.4萬元,工會經(jīng)費2.4萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。