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陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制說明
2017-04-17 16:50:02 預(yù)算股 字體:

關(guān)于陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開

情況說明

 

一、 部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本部門預(yù)算為本級預(yù)算,無下屬單位,屬行政機關(guān)單位。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室等8個辦公室。

1、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。  

  3、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。

  4、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

  5、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

  6、 指導(dǎo)村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。

  7、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  8、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

9、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

各辦公室主要職能:1)黨政辦公室,負責(zé)黨委、人大、政府等日常事務(wù),協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系;(2)人大辦公室,負責(zé)人大日常事務(wù)工作;(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室,負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作等;(4)社會事務(wù)辦公室,負責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)。(5)農(nóng)業(yè)辦公室,負責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)營管理等工作;(6)人口和計劃生育辦公室,負責(zé)計劃生育等工作;(7)綜合治理辦公室,負責(zé)社會治安綜合治理工作,協(xié)調(diào)政法工作;(8)規(guī)劃建設(shè)辦公室,負責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃等工作。

(二)部門人員構(gòu)成

截至20171231日止,我鎮(zhèn)在職編制人員共93人,行政編制56,事業(yè)編制5(屬財政補助人員);工勤人員47,其他人員1名,退休人員32名。

二、預(yù)算收支增減變化情況說明

()、收入預(yù)算情況說明

本部門2017年部門預(yù)算收入合計667.89萬元,與上年度相比,收入總計增加39.59萬元,上升5.93%。主要原因:一是增加在職及退休人員工資福利支出;二是增加住房公積金支出。其中:工資福利收入445.91萬元,占本年預(yù)算收入66.76%,比上年度增加40.11萬元,上升8.99%;對個人和家庭補助收入197.48萬元,占本年預(yù)算收入29.56%,比上年度增加25.99萬元,上升13.16%;商品和服務(wù)收入24.50萬元,占本年預(yù)算收入3.68%,比上年度減少26.50萬元,下降108.16%

    ()、支出預(yù)算情況說明       

    本部門2017年部門預(yù)算支出合計667.89萬元,與上年度相比,支出總計增加39.59萬元,上升5.93%。主要原因:一是增加在職及退休人員工資福利支出;二是增加住房公積金支出。其中:工資福利支出445.91萬元,占本年支出66.76%,比上年度增加40.11萬元,上升8.99%;對個人和家庭補助支出197.48萬元,占本年支出29.56%,比上年度增加25.99萬元,上升13.16%;商品和服務(wù)支出24.50萬元,占本年支出3.68%,比上年度減少26.50萬元,下降108.16%。

 三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出32.92萬元,支出數(shù)比上年度增加6.85萬元,上升20.81%。其中:公務(wù)車運行維護費6.01萬元,公務(wù)接待費26.91萬元。

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%,2017年度因公出國(境)費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元,下降0%。下降的主要原因是:本部門沒有人員因公出國(境)。

(二)公務(wù)用車運行維護費決算6.01萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費總額的18.26%,其中:公務(wù)用車購置費決算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費決算6.01萬元。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0.73萬元,下降12.15%,主要是由于公務(wù)用車機構(gòu)改革,嚴格限制公務(wù)用車數(shù)量與運行費支出。

(三)公務(wù)接待費26.91萬元,占“三公”經(jīng)費總額的81.74%。2017年接待國內(nèi)來訪批次350個,共2000人次。2017年度公務(wù)接待費支出比上年度增加7.58萬元,增加28.17%。主要是三甲禁毒形勢嚴峻,為迎接省公安廳及國家禁毒局摘帽專項檢查,同時上級有關(guān)部門經(jīng)常陪同到甲子鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查禁毒、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作,因此,導(dǎo)致公務(wù)接待費用不斷增加。

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2017年政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出112.17萬元,比上年減少399.77萬元,下降356.39%,主要原因是:由于執(zhí)行八項規(guī)定,嚴格控制各種費用開支。主要包括:辦公費14.60萬元,印刷費10.50萬元,手續(xù)費0.09萬元,水費3萬元,電費12.75萬元,郵電費1.20萬元,物業(yè)管理費5.38萬元,會議費3.71萬元,差旅費1.80萬元,日常維修費5.30萬元,培訓(xùn)費1萬元,公務(wù)用車運行維護費6.01萬元,福利費1.22萬元,公務(wù)接待費2.50萬元,其他交通費用41.20萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20171231日,本部門無國有資產(chǎn)占有使用情況。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

八、名稱解釋:

(一)、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

(二)、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(四)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

(六)、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

(七)、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

(八)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

(九)、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

(十)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(十一)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

(十四)、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十五)、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十六)、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十七)、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

 

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