陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2018年部門預(yù)算編制說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),既是市委的工作部門,又是市政府的工作機(jī)構(gòu),列入市委機(jī)構(gòu)序列。其主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
(二)負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
(三)管理全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整,按程序辦理分配和調(diào)整市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)行政編制。
(四)協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)(街)之間的職責(zé)分工。
(五)負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施,管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制,審核承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整,貫徹執(zhí)行事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
(六)監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)(街)機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
(七)負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理監(jiān)督工作。
(八)負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位補(bǔ)充人員的入編審批工作。
(九)負(fù)責(zé)行政審批制度改革和政府績(jī)效管理相關(guān)工作,編制和管理政府權(quán)責(zé)清單、行政審批事項(xiàng)目錄。
(十)承擔(dān)機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼工作。
(十一)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的網(wǎng)上名稱管理工作,做好“.政務(wù)”和“.公益”中文域名審核監(jiān)督。
(十二)承辦市委、市政府、市編委和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,無下屬單位。
(下設(shè)的陸豐市事業(yè)單位登記管理局非獨(dú)立預(yù)算單位)
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股:綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股(與監(jiān)督檢查股合署)、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股;下設(shè)1個(gè)正股級(jí)行政機(jī)構(gòu):陸豐市事業(yè)單位登記管理局。
(三)人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定行政編制8名,實(shí)有在職人員8人;后勤服務(wù)人員數(shù)2名,實(shí)有在職人員2人;下屬行政機(jī)構(gòu)陸豐市事業(yè)單位登記管理局行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名,實(shí)有在職人員1人;退休人員2人。其中財(cái)政供養(yǎng)13人。
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
附件:2018年度陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算報(bào)表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年本部門預(yù)算收入合計(jì)120.96萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加29.56萬元,增長(zhǎng)32.34%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入120.96萬元,占本年收入合計(jì)的100%。
2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下:
(一)工資福利支出部分
在職人員支出956477.96元;包括基本工資322044元,津補(bǔ)貼266460元,獎(jiǎng)金26837元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)117700.8元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)35310.24元,住房公積金47080.32元,其他工資福利141045.6元。其中財(cái)政撥款956477.96元。
(二)商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共13.3萬元,包括定額公用經(jīng)費(fèi)3.3萬元,公車定額補(bǔ)助2萬元,基本專項(xiàng)支出8萬元,其中財(cái)政撥款13.3萬元。
(三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出120120元,其中財(cái)政撥款120120元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬元,現(xiàn)說明如下:
1.因公出國(guó)(境)支出2018年度安排0萬元,與上年對(duì)比無增減變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出:2018年度安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。與上年對(duì)比均無增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排2萬元。與上年對(duì)比無增減變化。
三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.3萬元,比上年增加0.3萬元,增長(zhǎng)2.3%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。包括:辦公費(fèi)5.3萬元,印刷費(fèi)3萬元,會(huì)議費(fèi)0.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:公務(wù)用車1輛。2018年無公務(wù)用車購(gòu)置或報(bào)廢變動(dòng)計(jì)劃。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
本部門2018年度無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
三、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
- 附件1:20180623090601255
- 附件2:2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
- 附件3:編辦1